信訪局2016年決算公開
中共南樂縣委群工部縣信訪局
2016年度部門決算
目?錄
第一部分 南樂縣委群工部縣信訪局概況?
一、主要職能及機構設置
二、部門決算單位構成
第二部分?南樂縣委群工部縣信訪局2016?年度部門決算表
一、收入支出決算總表?
二、收入決算表?
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表?
五、一般公共預算財政撥款支出決算表?
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表?
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表?
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分?南樂縣委群工部縣信訪局2016年度部門決算情況說明
第四部分?名詞解釋
第一部分 ?南樂縣委群工部縣信訪局概況
?一、主要職責及機構設置情況
南樂縣委群工部縣信訪局主要職責:
(一)貫徹落實中央、省委、市委、縣委關于群眾信訪工作的決策部署,對黨委致富信訪工作責任制履行情況和信訪工作的執(zhí)行情況進行定期檢查。
(二)及時化解人民內部矛盾、組織開展矛盾糾紛排查調處工作。
(三)擬定全縣有關信訪工作的政策規(guī)定,并負責組織實施。
(四)受理人民群眾來信,接待群眾來訪,聯系縣級領導干部接待群眾來訪;為來信、來訪群眾提供有關法律、法規(guī)和政策咨詢服務。
(五)承辦上級機關和縣委、縣政府領導交辦的信訪事項,督促檢查領導同志有關批示件的落實情況;向有關單位交辦信訪事項,督促檢查重要信訪事項的處理和落實;審結要結果案件。
(六)協調處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)跨部門的重要信訪、群眾赴市以上集體上訪、來縣上訪和突發(fā)上訪事件;對重要案件事實個案監(jiān)督,并提出對有關責任人的處理意見和建議。
(七)分析研究信訪工作形式,征集人民群眾建議,及時向縣委、縣政府提供信訪信息,并對重要問題提出意見和建議、對引發(fā)重大信訪問題的責任單位及責任人提出責任追究建議。
(八)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
機構設置
根據上述職責,縣委群工部縣信訪局設6個內設機構:
辦公室、復查復核室、辦信催查股、接訪協調股、信訪信息股、群眾來訪接待服務中心。
二、部門決算單位構成
納入南樂縣委群工部縣信訪局2016年度部門決算編制范圍的單位包括:
1.?南樂縣委群工部機關本級
2.??南樂縣委群工部無下屬二級單位,本級決算即匯總決算
第二部分
南樂縣委群工部縣信訪局2016年度部門決算表
第三部分
南樂縣委群工部縣信訪局2016度部門決算
情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2016年收入總計292.28萬元,與2015年相比,收入總計減少38.4379萬元,下降20%,收入下降主要原因是2015年撥付信訪信息專用系統維護;支出總計292.28萬元,與2015年相比,支出總計減少38.4379萬元,下降20%,支出下降主要原因是2015年撥付信訪信息專用系統維護。
二、收入決算情況說明
2016年收入合計292.28萬元,其中:財政撥款收入292.28萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2016年支出合計292.28萬元,其中:基本支出292.28萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財政撥款總決算292.28萬元,與2015年相比,收入總計減少38.4379萬元,下降20%,收入下降主要原因是2015年撥付信訪信息專用系統維護;2016年財政支出總決算292.28萬元支出總計減少38.4379萬元,下降20%,支出下降主要原因是2015年撥付信訪信息專用系統維護。
?五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
2016年一般公共預算財政撥款支出292.28萬元,占支出合計的100%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款支出減少38.4379萬元,下降13%。
(二)財政撥款支出決算結構情況。
2016年度一般公共預算財政撥款支出292.28萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出269.90萬元,占92%醫(yī)療保障支出5.12萬元,占1%;住房保障(類)支出8.98萬元,占3%;社會保障和就業(yè)支出8.28萬元,占3%。其他共產黨事務支出(類)財政事務(款)。年初預算為256.1406萬元,支出決算為245.90萬元,完成年初預算的104%。住房保障支出(類)住房改革支出(款)。年初預算為8.98萬元,支出決算為8.98萬元,完成年初預算的100%。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為284.3948萬元,支出決算為292.28萬元,完成年初預算的102%。決算數大于預算數的主要原因:一是增加信訪救助事項。
一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項)。
年初預算為227.7562萬元,支出決算為221.89萬元,完成年初預算的97%。決算數小于預算數的主要原因是人員減少。
?一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)事業(yè)運行(項)。年初預算為28.38萬元,支出決算為24萬元,完成年初預算的85%,決算數小于預算數的主要原因是人員減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
南樂縣委群工部縣信訪局2016年一般公共預算財政撥款基本支出292.28萬元,其中:人員經費171.23萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、?獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利?支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、?醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、?其他對個人和家庭的補助支出;公用經費121.05萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維?修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運?行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務?支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.86萬元,支出決算為2.86萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為1萬元,完成預算的100%。公務接待費支出決算為1.86萬元,完成預算的100%。
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少11.1911萬元,下降20%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,下降0%;公務用車購置0元,年初無預算,公車運行費支出決算減少1.6032萬元,下降38%;公務接待費支出決算減少9.5879萬元,下降16%。公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是公車改革;公務接待費支出減少的主要原因是嚴格控制三公經費的支出。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置0元,較上年無變化,公車運行費支出決算1萬元,占100%;公務接待費支出決算1.86萬元,占100%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元,全年安排局機關、單位因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2、公務用車購置及運行費支出1萬元,完成年初預算的100%,年末保有車輛2輛。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
公務用車運行支出1萬元。主要用于開展工作所需用車的燃料費、維修費、過路橋費、保險費等支出。
截至?2016?年?12 月?31 日,南樂縣群工部縣信訪局共有車輛2輛。
3、?公務接待費支出1.86萬元。主要用于省市督導信訪工作檢查指導接待支出
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
南樂縣群工部縣信訪局2016年府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
南樂縣群工部縣信訪局2016年機關運行經費支出121.05萬元,比?2015年增加47%。主要用于國家、省、市重要活動期間信訪事務支出。
(二)政府采購支出情況。
南樂縣群工部縣信訪局2016?年政府采購支出總額0萬元。
(三)國有資產占用情況。
截至?2016?年?12 月?31 日,南樂縣群工部縣信訪局共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛,用于信訪值班出差。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
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第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、上年結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
六、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務:是指用于保障機構正常運行、開展業(yè)務等活動的支出。
(一)行政運行(項):是指為保障各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。
(二)一般行政管理事務(項):是指機關及所屬二級單位的項目支出。
(三)機關服務(項):是指為機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。
(四)事業(yè)運行(項):是指事業(yè)單位用于保障機構正常運轉的基本支出。
九、“三公”經費:是指納入縣級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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